注册会计师《审计》每日一练货币资金内部控制

牛课网 考试宝典 更新时间:2024-05-17 21:43:07

货币资金内部控制审计程序 货币资金内部控制的规定 货币资金内部控制的有关规定

【中华会计网校 - 注册会计师考试(CPA)试题】:
单项选择题

  ◎货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )。

  A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

  B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

  C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

  D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符




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